《中国内部审计》杂志简介
《中国内部审计》积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会公布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内部审计工作的建议;介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和个人的优秀事迹;提示内部审计实际工作存在的问题并探讨问题的方法。
《中国内部审计》2020年11期目录
目录
卷首丨鹏程万里 春光无限
研究丨《审计署关于内部审计工作的规定》实施效果:基于调查问卷的分析
研究丨商业银行区块链技术应用内部审计探析
研究丨基于电网输变电工程的关键节点管理审计创新
研究丨运用大数据和人工智能技术促进内部审计数字化转型
研究丨基于技术创新的智慧型内部审计的探索与研究
实务丨输变电工程审计后评审方法与实践
实务丨内部审计协同机制的实现路径
实务丨商业银行建设项目跟踪审计思路与方法
实务丨人民银行业务外包风险及审计对策
实务丨经济责任审计为领导干部精准画像的实现途径
实务丨高校内部审计促进新时代劳动教育政策措施贯彻落实的思考
实务丨集团公司内审机构的集中管理和分级管理
实务丨商业银行内部审计全覆盖探索与实践
实务丨提升内部审计工作精细化管理水平的思考
实务丨强化结果运用 发挥证券公司内部审计作用
实务丨创新审计结果应用 提升工程管理水平
实务丨授信额度控制失当 资金损失终成现实
兼收并蓄丨政府投资建设项目绩效审计研究
兼收并蓄丨完善审计执法检查工作 护航“审计生命线”
兼收并蓄丨军民融合发展项目联合绩效审计研究
兼收并蓄丨医疗集团旗下基层分院财务管理探讨
兼收并蓄丨新形势下民贸民品贷款贴息政策落实和金融支持面临的现实困境与优化策略
兼收并蓄丨向您致敬 国之脊梁
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