关于出入库操作流程/填写备注要求的规范
一、关于出入库操作流程
1、采购入库操作流程(除彩钢入库):采购部提供采购物资信息给仓管——采购物资到货时,仓管根据纸质单据办理入库,核实入库数量,并在单据上签字确认,——仓管交给岑明在用友系统做采购入库单并审核——纸质单据交给财务部审核入账。
2、采购入库操作流程(彩钢入库):采购部做采购订单后,收到供应商送货单,签字确认后,在用友系统做采购入库及审核————单据交给财务部审核入账。
3、加工产成品操作流程:仓管核实车间加工入库的产成品,并填写产成品入库单据,签字确认并录入用友系统,在次日早上交由财务审核入账。
4、销售活动板房的出库流程:由岑明提交发货计划单给仓管——仓管根据计划单的数量出库,如与计划发出数量不一致,填写实发数量交签字确认,录入用友系统,次日此发货计划单白联交财务部审核并入账。
5、销售单品的出库流程:由岑明提交发货计划单给仓管——仓管根据形态计划单的数量出库,如与计划发出数量不一致,填写实发数量交签字确认—次日交由财务部审核并入账
要求:1、单据整洁并字迹清晰明了。
2、发货计划单注明客户、项目、合同审批号、平方数。
3、加工产成品的单据须注明单号。
4、采购入库单、其他入库单、其他出库单必须打印纸质版。
5、每张系统单据必须填写备注(备注规范要求如下)。
二、关于用友系统填写备注要求及规范
注意:”备注”在用友系统页面的下方
以下因无备注,导致的单据原因不清及查单困难。
1、采购涉及的模块:采购订单、采购入库单、进货单
填写要求:XXX供应商/货品类别/申请、入库、进货单
2、仓库出入涉及的模块:形态转换单、其他入库单、其他出库单、调拔单、盘点单。
填写要求:(1)、形态转换单(加工产品):形态转换/加工/产成品名
(2)、形态转换单(活动板房):形态转换/销售产品(如K式房)/项目+型号
(3)、其他入库单:货品名(可按大类填写)/发生原因
(4)、其他出库单:货品名(可按大类填写)/发生原因
(5)、调拔单:货品名(可按大类填写)/XX仓到XX仓
(6)、盘点单:XXX年XX月XX日盘点
3、销售类涉及的模块:销售订单、销售出库单、销货单
填写要求:销售订单:XXX客户/项目/订单
销售出库单:XXX客户/项目/产成品(可按大类填写,如材料/K式房等)、规格型号/销售出库。
销货单:XXX客户/项目/产成品(可按大类填写,如材料/K式房等)、规格型号/销货单。
4、出纳类涉及的模块:收款单、付款单、现金银行日记账。
填写要求:与日记账的摘要一致。
5、财务涉及的模块:收入单、费用单、其他应收单、其他应付单。
填写要求:客户或供应商/发生内容
注明:以单位名、项目、货品名可简写,发生内容以清晰明了为准。
以上仓库出入库流程的实施计划:3月份以操作流程简化,货品价值差异减少为目标。4月份以仓库库存数量精准、货品价值准确性为目标。
备注的目的是:还原真实操作事项,减少查找单据成本为目标。